Kakšne so specifike poslovanja slovenskega davčnega zavezanca, ki ves posel (svetovalne storitve) opravi za tuje naročnike iz EU (takisto davčne zavezance - podjetja)?
Je potrebna dodatna registracija oz. poročanje o prometu z ostalimi državami?
Kako v praksi izgleda področje DDV-ja? Izstopni DDV ni obračunan, vstopni se nabira vsak mesec, kako se uveljavlja preplačilo davka (mesečno, četrtletno?), kako ga furs vrača, so kakšne dodatne cake?
Je potrebna dodatna registracija oz. poročanje o prometu z ostalimi državami?
Kako v praksi izgleda področje DDV-ja? Izstopni DDV ni obračunan, vstopni se nabira vsak mesec, kako se uveljavlja preplačilo davka (mesečno, četrtletno?), kako ga furs vrača, so kakšne dodatne cake?